Los gastos de personal suben el 1,6 % al devolver parte de la paga extra

  • Los gastos de personal del Estadoaumentarán un 1,6 % en 2015, hasta los 16.046,46 millones de euros,debido a la recuperación parcial de la paga extra de 2012 y alincremento de la financiación del régimen de mutualidades.

Madrid, 30 sep.- Los gastos de personal del Estadoaumentarán un 1,6 % en 2015, hasta los 16.046,46 millones de euros,debido a la recuperación parcial de la paga extra de 2012 y alincremento de la financiación del régimen de mutualidades.

Así consta en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales delEstado para 2015, donde se especifica que, descontando las doscitadas partidas, el gasto de personal del Estado disminuiría el 1,2%.

El gasto total no financiero contabiliza una bajada del 1,7 %respecto a 2014, hasta los 161.992,25 millones de euros.

Las inversiones reales se sitúan en 3.411,44 millones y aumentanel 4,8 %, y de ellas la mayor parte se destina a los Ministerios(3.241,4 millones, el 0,2 % menos).

De nuevo, el mayor esfuerzo de austeridad corresponderá a losdepartamentos ministeriales que verán reducidos sus créditos en el5,1 %, hasta totalizar los 62.946,5 millones de euros.

Sin tener en cuenta las aportaciones a la Seguridad Social, alServicio Público de Empleo Estatal y a Fogasa, así como lafinanciación de determinados costes del sistema eléctrico, del PlanCRECE y la reantenización de la TDT, los ministerios contarán con34.526,28 millones de euros, el 0,2 % menos.

La reducción del gasto se concentra en el Ministerio de Fomento(14,2 % menos) y en el de Empleo (15,5 % menos), por el recorte delgasto en prestaciones por desempleo debido a la mejora del mercadolaboral y las perspectivas de crecimiento económico.

Por el contrario, las dotaciones que más suben son las delMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (14 %),Industria, Energía y Turismo (11,3 %) y Asuntos Exteriores yCooperación (4,9 %).

Las transferencias de capital se sitúan en los 9.500,8 millones,el 6,3 % más que en el presupuesto de 2014, por el aumento del 1,3 %de la partida destinada a financiar determinados costes del sistemaeléctrico y por el incremento del coste de los programas deinvestigación.

En cuanto a los gastos financieros para el pago de la deudapública, que se elevan a 35.519,07 millones, bajan un 3 % debido alclima internacional de confianza en la economía española, queredunda en un mejor y más barato acceso a los mercados definanciación.

Asimismo, el fondo de contingencia que hace frente a necesidadesimprevistas disminuye un 1,9 % hasta los 2.616,2 millones.

Los siguientes cuadros recogen la distribución económica de losgastos del Estado para 2015, así como su distribución por secciones,en millones de euros.

CAPÍTULOS Inicial 2014 Inicial 2015 Var%

(millones euros)

----------------------------------------------------------------

Gastos personal 15.795,88 16.046,46 1,6

Bienes y servicios 2.983,62 3.121,14 4,6

Gastos financieros 36.616,08 35.519,07 -3,0

Transferencias corrientes 94.598,54 91.777,09 -3,0

OPERACIONES CORRIENTES 149.994,12 146.463,76 -2,4

----------------------------------------------------------------

Fondo de contingencia

y otros imprevistos 2.665,95 2.616,20 -1,9

Inversiones reales 3.253,71 3.411,44 4,8

Transferencias de capital 8.934,91 9.500,86 6,3

OPERACIONES DE CAPITAL 12.188,62 12.912,29 5,9

----------------------------------------------------------------

TOTAL OPERACIONES

NO FINANCIERAS 164.848,69 161.992,25 -1,7

----------------------------------------------------------------

Activos financieros 38.135,62 28.926,91 -24,1

Pasivos financieros 68.333,67 91.998,44 34,6

----------------------------------------------------------------

TOTAL OPERACIONES

FINANCIERAS 106.469,30 120.925,36 13,6

----------------------------------------------------------------

TOTAL PRESUPUESTO 271.317,99 282.917,61 4,3

----------------------------------------------------------------

SECCIONES Inicial 2014 Inicial 2015 Var%

(millones euros)

----------------------------------------------------------------

Casa S.M el Rey 7,78 7,78 0,0

Cortes Generales 201,29 202,10 0,4

Tribunal de Cuentas 61,28 60,85 -0,7

Tribunal Constitucional 23,57 23,04 -2,3

Consejo de Estado 9,85 9,93 0,9

Deuda Pública 36.590,00 35.490,00 -3,0

Clases Pasivas 12.643,00 13.184,89 4,3

C.G Poder Judicial 57,87 54,80 -5,3

MINISTERIOS:

Asuntos Exteriores 994,58 1.043,31 4,9

Justicia 1.460,95 1.474,95 1,0

Defensa 5.739,89 5.764,89 0,4

Hacienda y AAPP 2.139,77 2.184,76 2,1

Interior 7.294,96 7.421,29 1,7

Fomento 5.805,00 4.979,57 -14,2

Fomento (1) 4.845,61 4.979,57 2,8

Educación, Cultura y Deporte 2.680,28 2.759,65 3,0

Empleo y Seguridad Social 26.539,90 22.421,44 -15,5

Industria, Energía y Turismo 5.157,13 5.740,58 11,3

Agricultura, Alim. y M.Amb 1.613,05 1.839,54 14,0

Presidencia 422,46 442,06 4,6

Sanidad, S.Sociales e Igualdad 1.907,05 1.919,46 0,7

Sanidad, S.Sociales e Igualdad (2)1.884,38 1.917,14 1,7

Economía y Competitividad 2.338,72 2.314,73 -1,0

Economía y Competitividad (3) 2.035,32 2.104,83 3,4

Gastos Diversos 2.241,98 2.240,28 17,8

TOTAL MINISTERIOS 66.335,74 62.946,50 -5,1

TOTAL MINISTERIOS (4) 34.584,01 34.526,28 -0,2

Otras relaciones financieras

entes Territoriales 997,92 994,10 -0,4

Fondos de Compensación

Interterritorial 582,43 582,43 0,0

Relac. financieras con UE 13.083,29 12.921,96 -1,2

Fondo de Contingencia 2.665,18 2.581,20 -3,2

Sistema Financiación ETT 31.589,50 32.923,68 4,3

----------------------------------------------------------------

TOTAL 164.848,69 161.992,25 -1,7

(1) Excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores.

(2) Excluido el Fondo de Cohesión Sanitaria.

(3) Excluidas las obligaciones de ejercicios anteriores y laaportación a Grecia.

(4) Excluidas las aportaciones a la Seguridad Social, al ServicioPúblico de Empleo Estatal y a Fogasa, así como la financiación dedeterminados costes del sistema eléctrico, el Plan CRECE y lareantenización de la TDT.

Mostrar comentarios